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中注协提醒,,,,,会计师事务所应当凭证有关要求,,,,,对上市公司内部控制有用性举行审计,,,,,勤勉尽责,,,,,充分相识和掌握上市公司财务报告内部控制建设和实验情形,,,,,综合判断上市公司财务报告内部控制有用性,,,,,关注上述内控缺陷高发领域,,,,,自力客观公正揭晓审计意见,,,,,客观反应上市公司内部控制情形,,,,,催促上市公司一直完善内部控制系统,,,,,提升内部治理水平。。。
2023年,,,,,57家会计师事务所为3804家上市公司出具了内部控制审计报告,,,,,其中56家上市公司被出具非无保注重见的内部控制审计报告,,,,,关联生意、资金运动、担保营业、投资治理、销售营业、财务报告和信息披露等七大领域是内部控制缺陷高发领域。。。
维基官网中文网站中注协强调,,,,,内部控制审计是提升上市公司内部控制水平的主要行动,,,,,也是包管财务报告真实、完整的内在机制,,,,,是增强财会监视、阻止财务造假的主要基础。。。
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